目 录
第一部分:广西民族大学概况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分:广西民族大学2025年单位预算情况说明
一、单位收支总体情况说明
二、单位收入总体情况说明
三、单位支出总体情况说明
四、财政拨款收支总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分:名词解释
第四部分:广西民族大学2025年单位预算公开报表
一、单位收支总体情况表(预算公开01表)
二、单位收入总体情况表(预算公开02表)
三、单位支出总体情况表(预算公开03表)
四、财政拨款收支总体情况表(预算公开04表)
五、一般公共预算支出情况表(预算公开05表)
六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开06表)
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表(预算公开07表)
八、政府性基金预算支出情况表(预算公开08表)
九、国有资本经营预算支出情况表(预算公开09表)
十、自治区本级项目绩效目标公开表(预算公开10表)
十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表(预算公开11表)
第一部分:广西民族大学概况
一、主要职责
广西民族大学创建于1952年,原为中央民族学院(今中央民族大学)广西分院,1953年更名为广西省民族学院,1958年更名为广西民族学院,2006年更名为广西民族大学。在长期的办学历程中,学校砥砺出“厚德博学、和而不同”的校训,形成了“团结共进、传承创新”的校风、“精益求精”的教风、“勤学躬行”的学风,凝练出“民族性、区域性、国际性”三性合一的鲜明办学特色,是国家民委和广西壮族自治区人民政府共建的综合性民族高等学校,是广西重点建设的高校之一。按照《中华人民共和国高等教育法》的有关规定,学校开展以本科教育、研究生教育、成人教育和留学生教育等高等教育活动,为国家、地方培养服务经济建设与社会发展的各类人才。
二、机构设置情况
广西民族大学为广西壮族自治区直属全额拨款事业单位,预算管理级次为二级。学校共设置正处级党务和学校事务管理机构16个,相当于正处级教学教辅科研机构17个,相当于副处级教学辅助机构1个。学校现设有26个教学学院,有1个博士后科研流动站(民族学),5个一级学科博士学位授权点(民族学、中国语言文学、外国语言文学、化学工程与技术、科学技术史),20个一级学科硕士学位授权点,26个硕士专业学位授权点, 84个全日制普通本科专业,涵盖了哲学、经济学、法学、教育学、文学、历史学、理学、工学、医学、管理学、艺术学等11个学科门类。
近年来,学校办学层次不断提高,规模不断扩大,现已发展成为一所规模较大、学科门类较齐全、师资力量较强、基础设施较完备、办学效益较好、人才培养质量不断提高且有发展潜力的综合性高等学府。建校以来,学校培养了各少数民族干部和各类专业技术人才,为广西的经济建设和社会发展作出了巨大贡献。
截至2024年7月末实有人数3,156人,其中事业编制1,280人(含后勤服务控制数老办法老人数18人),机关后勤控制数新办法人员19人,非实名控制数724人;离退休人员774人,其中离休人员2人,退休人员772人(含镇南关5人);编制外聘用人员359人。现有在校学生40,344人,其中:博士研究生208人,硕士研究生6,082人,本科生34,054人。
第二部分:广西民族大学2025年单位预算情况说明
一、单位预算收支增减变化情况说明
我单位总收入129,547.15万元,总支出129,547.15万元(不含财政拨款上年未列支结转收支数)。总收入较上年增加13,818.38万元,增长11.94%,主要原因一是生均拨款标准提高、学生人数增加,年初预算生均拨款总额增加;二是学校招生规模适度扩大,学费、住宿费收入增长;三是考试考务经费和非同级财政拨款增加;四是将结转的科研经费纳入预算编制,科研经费结转收入增加。总支出较上年增长11.94%,主要原因是学校招生规模适度扩大,学校运转等各项支出相应增加。
二、单位预算收入总体情况说明
我单位总收入129,547.15万元,较上年增长13,818.38万元,增长11.94%,主要原因一是生均拨款标准提高、学生人数增加,年初预算生均拨款总额增加;二是学校招生规模适度扩大,学费、住宿费收入增长;三是考试考务经费和非同级财政拨款增加;四是将结转的科研经费纳入预算编制,科研经费结转收入增加。具体情况如下:
1.一般公共预算拨款共63,560.30万元,占收入总预算的49.06%,与上年年初预算60,192.23万元相比增加3,368.07万元,增长5.60%,主要原因是我单位招生规模扩大,学生人数增加,按学生人数核拨的生均定额总量以及学生奖助学金项目增加。
2.政府性基金预算拨款年初未安排预算。
3.国有资本经营预算拨款年初未安排预算。
4.纳入财政专户管理的资金收入49,589.96万元,占收入总预算38.28%,比上年增加2,960.11万元,增长6.35%,主要原因是我单位2025年招生规模进一步扩大,学宿费收入增长。
5.未纳入财政专户管理的资金收入11,396.89万元,占收入总预算8.80%,同比增加2,490.20万元,增长27.96%,主要原因是2025年考试考务经费和非同级财政拨款收入增加。
其中:事业收入4,500.00万元,与上年持平;事业单位经营收入0.00万元,与上年持平;上级补助收入0.00万元,与上年持平;附属单位上缴收入0.00万元,与上年持平;其他收入6,896.89万元,同比增加2,490.20万元,增长56.51%,主要原因是考试考务经费和非同级财政拨款收入增加。
6.上年结转结余5,000.00万元,占收入总预算3.86%,同比增加5,000.00万元,主要原因根据2025年预算编制要求以及结合学校实际情况,将结转的科研经费纳入预算编制。
三、单位预算支出总体情况说明
我单位总支出129,547.15万元,较上年增加13,818.38万元,增长11.94%,主要原因是学校招生规模适度扩大,学校运转等各项支出相应增加。其中:基本支出预算63,416.47万元,占支出总预算48.95%,同比增加7,014.14万元,增长12.44%;项目支出预算66,130.68万元,占支出总预算51.05%,同比增加6,804.24万元,增长11.47%。
(一)按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:
1.教育支出科目125,800.74万元,占预算总支出的97.10%,比上年增加13,379.83万元,增长11.90%,增加的主要原因学校招生规模适度扩大,支出相应增加。
2.社会保障和就业支出科目2,279.82万元,占总支出预算的1.76%,比上年增加450.58万元,增长24.63%,主要原因是根据预算编制要求,把建国初期退休干部医疗费和护理费、离休干部春节慰问经费、物业服务补贴(离休人员)、退休干部春节慰问经费、物业服务补贴(退休人员)编入2080502事业单位离退休功能分类科目。
3.卫生健康支出科目565.61万元,占总支出预算的0.44%,比上年增加1.60万元,增长0.28%。
4.住房保障支出科目900.99万元,占总支出预算的0.70%。比上年减少13.63万元,下降1.49%。
5.其他支出功能分类科目年初无支出预算。
(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
1.基本支出预算
基本支出预算63,416.47万元,占支出总预算48.95%,同比增加7,014.14万元,增长12.44%,主要原因2025年部门预算生均定额经费结构调整,提高了生均定额经费基本支出占比。
其中:工资福利支出预算54,698.10万元,占基本支出预算86.25%,同比增加4,079.73万元,增长8.06%。主要原因是2025年学校招生规模持续扩大,为进一步满足生师比的要求,扩大专任教师队伍,工资福利支出及社会保险支出增加。
商品和服务支出预算6,024.40万元,占基本支出预算9.50%,同比增加2,613.53万元,增长76.62%。主要原因是2025年部门预算生均定额经费结构调整,提高了生均定额经费基本支出占比,可用于安排学校日常公用开支的经费增加。
对个人和家庭的补助支出预算2,693.97万元,占基本支出预算4.25%,同比增加320.88万元,增长13.52%。增加的主要原因是学生人数增加,相应计提的学生助学金及学生资助经费增加。
2.项目支出预算
项目支出预算66,130.68万元,占支出总预算的51.05%,同比增加6,804.24万元,增长11.47%。主要原因一是招生规模继续扩大,学校自筹日常公用支出增加;二是根据预算编制要求,将科研课题项目支出上年结转金额编入部门预算,支出相应增加。
其中:工资福利支出预算2,248.62万元,占项目支出预算3.40%,同比减少1,140.72万元,下降33.66%。下降的主要原因是根据预算编制要求将编制在项目支出的人员经费调整至基本支出安排。
商品和服务支出预算30,337.42万元,占项目支出预算45.87%,同比增加 6,291.10万元,增长26.16%,主要原因学校日常公用支出增加。
对个人和家庭的补助支出预算13,465.98万元,占项目支出预算20.36%,同比增加1,168.20万元,增长9.50%。增长的主要原因一是学校招生规模扩大,根据学生人数核拨的学生奖助学金项目增加;二是学费收入增加,对应计提的学生资助经费增加。
资本性支出预算13,785.00万元,占项目支出预算20.85%,同比增加 796.00万元,增长6.13%。增加的主要原因是科研事业支出预算增加,用于安排科研仪器设备购置等资本性支出相应增加。
其他支出预算6,293.66万元,占项目支出预算9.52%,同比减少310.34 万元,下降4.70%。下降的主要原因是还本付息支出减少。
四、政府性基金预算支出情况说明
我单位2025年部门预算无政府性基金预算。
五、国有资本经营预算支出情况说明
我单位2025年部门预算无国有资本经营预算。
六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
我单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元,2024年一般公共预算也未安排“三公”经费预算。
七、事业单位相关运行经费安排情况说明
事业单位相关运行经费是为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金,2025年我单位年初预算事业单位运行经费安排13,732.96万元,包括办公费80.50万元、印刷费50.00万元、邮电费80.50万元、差旅费2,782.50万元、会议费50.00万元、福利费17.83万元、日常维修费2,691.63 万元、专用材料2,915.00万元及办公设备购置费150.00万元、水费770.00万元、电费2,100.00万元、物业管理费2,000.00万元、公务用车运行维护费45.00万元。较上年增加 3,511.32万元,增长34.35%,增长的主要原因是预计教学、科研等各项活动增加,差旅费及专用材料费等支出增加。
八、政府采购预算安排情况说明
我单位2025年政府采购预算总金额29,544.42万元,比上年增加 11,845.42万元,增长66.93%,增长的主要原因是学校招生规模扩大,学生人数增加,学校各项采购支出需求增加。
政府集中采购预算 8,290.00万元,占政府采购预算28.06%,同比增加1,681.00万元,增长25.44%,增长的主要原因是教学、科研实验用设备采购增加;分散采购预算21,254.42万元,占政府采购预算71.94%,同比增加 10,164.42万元,增长91.65%,增长的主要原因是教学、科研等服务采购增加。
按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。其中:货物采购15,985.00万元,占政府采购预算54.10%;工程采购0.00万元,占政府采购预算0.00%;服务采购13,559.42万元,占政府采购预算45.90%。
九、国有资产占用情况说明
学校校舍建筑面积合计1,242,666.90平方米,其中,教学及辅助用房建筑面积460,484.90平方米,行政办公用房面积74,269.43平方米。
我单位公务用车制度改革保留车辆15辆,实有车辆14辆,其中:轿车3辆、经济型车0辆、旅行越野车9辆、中大型客车1辆、特殊业务用车1辆。
十、重点项目预算绩效目标等情况说明
(一)我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理,涉及自治区本级项目55个,预算资金66,130.68万元;对下转移支付项目0个,预算资金0万元。绩效目标情况详见预算公开表10、11表。
(二)重点项目预算绩效目标说明。
项目名称 |
预算数(单位:万元) |
绩效目标 |
高等教育学生资助项目(中央资金) |
6,001.09 |
2025年投入6001.09万元,2025年12月底前将本年度奖助学金发放到位。一定程度上解决学生的部分生活支出问题,帮助困难学生顺利完成学业,并奖励表现优异的本科生及研究生,激励其他学生争取更大的进步。 |
第三部分:名词解释
1.财政拨款收入:自治区财政当年拨付的资金;
2.单位基本支出预算:是指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,按其性质分为人员经费和日常公用经费;
3.单位项目支出预算:是指单位为完成特定的行政任务或事业发展专项计划,在基本支出预算之外编制的年度支出计划;
4.教育支出:反映政府教育支出情况,包括教育管理事务支出、普通教育支出、成人教育等方面支出;
5.文化旅游体育与传媒支出:反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出;
6.社会保障和就业支出:反映政府在社会保障和就业方面的支出,我单位主要是由单位缴纳的基本养老保险费支出和职业年金等支出;
7. 医疗卫生与计划生育支出:反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出,我单位主要为基本医疗保险缴费经费;
8.住房保障支出:是指单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金;
9.商品服务支出:反映单位为满足日常工作需要购买商品和劳务的支出。具体包括办公费、水费、电费、邮电费、咨询费、印刷费、差旅费、工会经费、会议费、培训费、物业管理费、维修(护)费、租赁费等;
10.对个人和家庭的补助支出:反映政府对个人和家庭的无偿性补助支出。具体包括离休费、退休费、退职(役)费、抚恤和生活补助、医疗费、住房公积金、助学金、其他等;
11.“三公”经费支出:纳入财政预算管理的“三公”经费,是单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出;
12.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分:广西民族大学2025年单位预算报表
一、单位收支总体情况表(预算公开01表)
二、单位收入总体情况表(预算公开02表)
三、单位支出总体情况表(预算公开03表)
四、财政拨款收支总体情况表(预算公开04表)
五、一般公共预算支出情况表(预算公开05表)
六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开06表)
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表(预算公开07表)
八、政府性基金预算支出情况表(预算公开08表)
九、国有资本经营预算支出情况表(预算公开09表)
十、自治区本级项目绩效目标公开表(预算公开10表)
十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表(预算公开11表)
上述报表详见附件。